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2019广州银行吉利彩票总行审计部社会招聘公告

gecimao 发表于 2019-06-12 14:09 | 查看: | 回复:

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广州银行成立于1996年9月,自成立以来,依托中国经济腾飞的大好形势,乘广东改革开放先行先试的东风,不断深化改革、强化管理、优化服务,各项业务持续快速发展,竞争实力显著增强。

目前开业机构达到122家,其中总行1家,分行级机构(含信用卡中心)13家,支行级机构108家(含佛山信用卡分中心),形成覆盖珠三角及广东自贸试验区,向长三角延伸的金融服务网络。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,广州银行连续荣登全球银行排行榜500强、中国服务业企业500强、中国银行业100强,荣获广东省纳税百强企业,中国银行业文明规范服务示范单位等荣誉。

展望未来,广州银行将以广州为中心,覆盖珠三角、辐射长三角,力争成为一家综合实力强的中等银行、经营业绩良好的上市银行、特色化经营明显的精品银行。

因业务发展需要,广州银行总行审计部现面向社会公开招聘优秀人才加盟,我们将为您提供良好的薪酬福利待遇和广阔的事业发展空间。广州银行期待与您共创辉煌!

招聘岗位及任职条件

(一)审计岗 (公司业务审计方向)

◆岗位职责:

1.制订公司业务、同业业务、资管业务、金融市场业务、投行业务审计相关制度和程序,建立完善审计规范体系;

2.具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;

3.参与实施内部控制评价项目;

4.组织或参与执行重要岗位人员经济责任审计项目;

5.运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;

6.收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料。

◆任职条件:

1.35周岁(含)以下,全日制研究生及以上学历,法学及相关专业,持有法律职业资格证书或律师执业证书者优先;

2.三年以上金融工作经验,或两年以上金融企业法律工作经验;

3.熟悉金融企业法律事务,了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉银行业法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;

4.具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力;

5.身体健康,品行良好,无违法违规等不良记录,符合我行亲属回避相关规定。

(二)审计岗审计岗(财务会计审计方向)

◆岗位职责:

1.制订财务会计、预算管理、税务管理审计相关制度和程序,建立完善审计规范体系;

2.具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;

3.参与实施内部控制评价项目;

4.组织或参与执行重要岗位人员经济责任审计项目;

5.运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;

6.收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料;

◆任职条件:

1.38周岁(含)以下,全日制研究生及以上学历,财务、会计等专业,持有CPA或同类证书;

2.三年以上银行财务会计工作经验;

3.熟悉银行财务会计知识,熟练运用会计信息系统和财务软件;掌握内部审计理论方法,熟悉银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉经济金融法律法规、监管规定及内部管理制度;

4.具有较强的风险意识和风险识别能力,具有较强的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力;

5.身体健康,品行良好,吉利彩票,无违法违规等不良记录,符合我行亲属回避相关规定。

(三)审计岗(管理审计方向)

◆岗位职责:

1.制订风险管理、资本管理、运营管理审计相关制度和程序,建立完善审计规范体系;

2.具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;

3.参与实施内部控制评价项目;

4.组织或参与执行重要岗位人员经济责任审计项目;

5.运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;

6.收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料;

◆任职条件:

1.38周岁(含)以下,全日制研究生及以上学历,持有CIA或同类证书者优先;

2.三年以上金融工作经验,具有金融企业风险管理、资本管理、运营管理相关工作经验者优先;

3.了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉银行业法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;

4.具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力;

5.身体健康,品行良好,无违法违规等不良记录,符合我行亲属回避相关规定。

(四)审计岗(工程审计方向)

◆岗位职责:

1.制订工程审计制度,建立健全工程审计规范体系;

2.负责对建设工程项目全流程进行跟踪审计,包括造价审计、竣工决算审计和绩效评价;

3.制订工程审计项目审计方案。组织实施审计项目,编制审计报告,针对存在的问题提出审计意见和建议,落实审计处理事项;

4.组织工程审计整改的跟踪督促工作,收集整理整改信息,提交审计整改情况报告。收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;

5.组织收集、整理和编制审计案例;组织收集、整理、上交审计项目档案等资料;

6.完成上级交办的其他工作。

◆任职条件:

1.38周岁(含)以下,全日制本科及以上学历;审计、工程造价等相关专业;

2.五年以上工程审计、工程造价工作经验,具有造价师资质优先;

3.掌握与工程审计相关的专业知识和技能,熟悉相关法规;掌握内部审计理论方法,了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉建设工程法律法规、监管规定。

4.具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有很强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力;具有很强的工作责任心;

5.身体健康,品行端正,无违法违规等不良记录,符合我行亲属回避相关规定。

三、应聘方式

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